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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARIELI CASSIA LEITE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4266 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VACARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ENCONTRO, COM A FINALIDADE DE TRAZER NOVOS PROJETOS AO MUNICÍPIO. 338,00 845,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VACARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ENCONTRO, COM A FINALIDADE DE TRAZER NOVOS PROJETOS AO MUNICÍPIO. 845,00
03/12/2019 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VACARIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE ENCONTRO, COM A FINALIDADE DE TRAZER NOVOS PROJETOS AO MUNICÍPIO. 845,00
10/12/2019 Empenho com outro recurso vinculado. -845,00
10/12/2019 Empenho com outro recurso vinculado. -845,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.