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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 428 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 7.656,63 7.656,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 7.656,63
25/01/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 7.656,63
25/01/2019 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 428/2019, SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES 703,59
04/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2019 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353 6.953,04
TOTAL 7.656,63 7.656,63 7.656,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 25/01/2019 703,59 Lançada
TOTAL   703,59