Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4282 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO OLEO |
86,00 |
86,00 |
6.00 |
5W30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2176 |
35,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
FILTRO OLEO 5W30
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2176 |
296,00 |
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03/12/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2176
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296,00 |
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16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160 |
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296,00 |
TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.