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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4311 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 14. 5.846,00 5.846,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 14. 5.846,00
09/12/2019 Lic.:13/2019Contrato: 78/2019 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06, CFE NF 14. 5.846,00
17/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2019 NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 5.653,08
17/12/2019 Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 4311/2019 192,92
TOTAL 5.846,00 5.846,00 5.846,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 17/12/2019 192,92 7572/2019 Lançada
TOTAL   192,92