Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4521 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
Tipo de empenho: |
JUROS BADESUL - SEDE PRÓPRIA |
Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - Juros da divida contratada com instituicoes financeiras |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
pagamento de juro ref amortização de empretimo caixa rs. |
121,01 |
121,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2019 |
pagamento de juro ref amortização de empretimo caixa rs. |
121,01 |
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16/12/2019 |
pagamento de juro ref amortização de empretimo caixa rs.
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121,01 |
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23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2019
CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS - 15026 |
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121,01 |
TOTAL |
121,01 |
121,01 |
121,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.