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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAGAMENTO MENSALIDADE AGM. 450,64 2.703,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE AGM. 2.703,84
02/01/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE AGM. 450,64
08/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 450,64
04/02/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE AGM. 465,14
05/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 465,14
03/03/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE AGM. 465,14
07/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2019 - REF. MARÇO/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 465,14
29/03/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE AGM. 465,14
02/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2019 - REF. ABRIL/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 465,14
30/04/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE AGM. 465,14
07/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 465,14
27/05/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE AGM. 392,64
04/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2019 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 392,64
TOTAL 2.703,84 2.703,84 2.703,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.