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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 506 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 57179.( COMPLEMENTO EMPENHO 162) 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 57179.( COMPLEMENTO EMPENHO 162) 18,00
04/02/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 57179.( COMPLEMENTO EMPENHO 162) 18,00
08/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 506/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.