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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 51 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAGAMENTO MENSALIDADE CNM 615,00 3.690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE CNM 3.690,00
03/01/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE CNM 615,00
10/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 615,00
04/02/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE CNM 640,00
08/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 640,00
03/03/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE CNM 640,00
08/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. MARÇO/2019 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 640,00
01/04/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE CNM 640,00
10/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 - REF. ABRIL/2019 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 640,00
03/05/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE CNM 640,00
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 640,00
03/06/2019 PAGAMENTO MENSALIDADE CNM 515,00
10/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 51/2019 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 515,00
TOTAL 3.690,00 3.690,00 3.690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.