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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 517 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Alfinetes, niquelados, nº 29, cx c/ 50 g 4,82 9,64
1.00 Apontador escolar com corpo plástico redondo, cx com 12 unidades 3,63 3,63
5.00 Calculadora de mesa, quatro operações, porcentagem 9,40 47,00
5.00 GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM DE PLÁSTICO (duas partes), pct c/ 50 und 8,75 43,75
3.00 LIVRO ATA COM 100 FOLHAS 9,57 28,71
1.00 CANETA marca texto fluorescente, ponta chanfrada, corpo da caneta na cor da tinta, produto não tóxico, cx. c/ 12 unidades. 13,05 13,05
5.00 PRANCHETA COM PEGADOR POLIESTILENO FUME TAM OFICIO 8,92 44,60
1.00 ENVELOPE PARDO SEM TIMBRE FRAFT TAM OFICIO 2, cx. c/ 100 unidades 15,25 15,25
50.00 FOLHA OFICIO A4, BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE 15,49 774,50
80.00 BALÃO DE LATEX LISO Nº 07, 17,50CM PCTE 50 UNIDADES EQUIVALENTE SÃO ROQUE CORES AMARELO VERDE, VERMELHO, BRANCO, ROSA CLARO, ROSA PINCK, AZUL CLARO E AZUL ESCURO 10 PCT DE CADA COR 6,55 524,00
30.00 CAIXA ARQUIVO MORTO COMPCTADA, REFORÇADA 1,87 56,10
5.00 ETIQUETA DE PREÇOS, c/ TARJA 21MM X12 MM 10 ROLOS COM 1000 ETIQUETAS CADA 1,77 8,85
5.00 LIVRO PONTO COM 6 ASSINATURAS C 100 FOLHAS 19,85 99,25
2.00 PAPEL CARBONO FILME PRETO A4 C 100 UNIDADES 64,37 128,74
3.00 TINTA PRETA PARA CARIMBO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE CFE CONVITE 001/2019 E CONTRATO N° 025/2019. 2,18 6,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 Alfinetes, niquelados, nº 29, cx c/ 50 g Apontador escolar com corpo plástico redondo, cx com 12 unidades Calculadora de mesa, quatro operações, porcentagem GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM DE PLÁSTICO (duas partes), pct c/ 50 und LIVRO ATA COM 100 FOLHAS CANETA marca texto fluorescente, ponta chanfrada, corpo da caneta na cor da tinta, produto não tóxico, cx. c/ 12 unidades. PRANCHETA COM PEGADOR POLIESTILENO FUME TAM OFICIO ENVELOPE PARDO SEM TIMBRE FRAFT TAM OFICIO 2, cx. c/ 100 unidades FOLHA OFICIO A4, BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE BALÃO DE LATEX LISO Nº 07, 17,50CM PCTE 50 UNIDADES EQUIVALENTE SÃO ROQUE CORES AMARELO VERDE, VERMELHO, BRANCO, ROSA CLARO, ROSA PINCK, AZUL CLARO E AZUL ESCURO 10 PCT DE CADA COR CAIXA ARQUIVO MORTO COMPCTADA, REFORÇADA ETIQUETA DE PREÇOS, c/ TARJA 21MM X12 MM 10 ROLOS COM 1000 ETIQUETAS CADA LIVRO PONTO COM 6 ASSINATURAS C 100 FOLHAS PAPEL CARBONO FILME PRETO A4 C 100 UNIDADES TINTA PRETA PARA CARIMBO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE CFE CONVITE 001/2019 E CONTRATO N° 025/2019. 1.803,61
03/03/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE CFE CONVITE 001/2019 E CONTRATO N° 025/2019. 1.803,61
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2019 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 1.803,61
TOTAL 1.803,61 1.803,61 1.803,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.