Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ELENIR SOSMAIER |
Número do empenho: | 527 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Função: | Saude | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | COPO DESCARTÁVEL BRANCO/TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIESTILENO ATÓXICO, 200ML, RESISTENTE A MUDANÇAS DE TEMPERATURA QUENTE E FRIO. CX. COM 25 FARDOS PCTS C/100 COPOS. | 69,75 | 348,75 |
35.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO BOMBRIL , PCT 60 GRS, 08 UND | 1,38 | 48,30 |
30.00 | ESPONJA P/ LOUÇA C/ 03 UNIDADES, DUPLA FACE, EQUIVALENTE A SCOTT BRITE | 1,19 | 35,70 |
50.00 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 002/2019 E CONTRATO N° 027/2019. | 53,86 | 2.693,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/02/2019 | COPO DESCARTÁVEL BRANCO/TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIESTILENO ATÓXICO, 200ML, RESISTENTE A MUDANÇAS DE TEMPERATURA QUENTE E FRIO. CX. COM 25 FARDOS PCTS C/100 COPOS. ESPONJA DE LÃ DE AÇO BOMBRIL , PCT 60 GRS, 08 UND ESPONJA P/ LOUÇA C/ 03 UNIDADES, DUPLA FACE, EQUIVALENTE A SCOTT BRITE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 002/2019 E CONTRATO N° 027/2019. | 3.125,75 | ||
01/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 002/2019 E CONTRATO N° 027/2019. | 3.125,75 | ||
09/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 527/2019 ELENIR SOSMAIER - 18265 | 3.125,75 | ||
TOTAL | 3.125,75 | 3.125,75 | 3.125,75 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |