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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 554 Data de lançamento: 08/02/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA PARAFUSOS CONCHA RETRO CASE 580L 48,00 48,00
1.00 SOLDA CANO CAMINHÃO PIPA 59,00 59,00
1.00 PRENSAGEM MANGUEIRA ROLO COMPACTADOR Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 2912. 126,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2019 SOLDA PARAFUSOS CONCHA RETRO CASE 580L SOLDA CANO CAMINHÃO PIPA PRENSAGEM MANGUEIRA ROLO COMPACTADOR Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 2912. 233,00
08/02/2019 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 2912. 233,00
14/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 554/2019 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 233,00
TOTAL 233,00 233,00 233,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.