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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 630 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BLOCO DE ARMORTECIMENTO COXIM TAM,BOR ROLO XS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO ROLO COMPACTADOR XS 123, CFE DANFE ANEXA. 295,00 1.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 BLOCO DE ARMORTECIMENTO COXIM TAM,BOR ROLO XS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO ROLO COMPACTADOR XS 123, CFE DANFE ANEXA. 1.180,00
29/03/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO ROLO COMPACTADOR XS 123, CFE DANFE ANEXA. 1.180,00
02/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 630/2019 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 18206 1.180,00
TOTAL 1.180,00 1.180,00 1.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.