Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IVO GABRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
633 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE DE 15,24 METROS DE AREIA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 068. |
1.040,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
TRANSPORTE DE 15,24 METROS DE AREIA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 068. |
1.040,00 |
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15/02/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 068.
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1.040,00 |
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25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 633/2019
IVO GABRIEL - 17297 |
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1.040,00 |
TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.