Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
635 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
2.329,62 |
2.329,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
2.329,62 |
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15/02/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
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2.329,62 |
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15/02/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 635/2019, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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206,55 |
25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 635/2019
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 |
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2.123,07 |
TOTAL |
2.329,62 |
2.329,62 |
2.329,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
15/02/2019 |
206,55 |
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Lançada |
TOTAL |
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206,55 |
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