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Última atualização realizada em 26/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 641 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
249.00 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG 1,07 266,43
200.00 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG 0,98 196,00
100.00 RAMITIDINA 50MG/2ML 0,73 73,00
50.00 OMEPRAZOL 20 MG 1,23 61,50
50.00 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG 1,19 59,50
2.00 BETAMETASONA 3MG+3MG 4,79 9,58
50.00 CETOPROFENO 100 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 58324. 3,92 196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG RAMITIDINA 50MG/2ML OMEPRAZOL 20 MG ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG BETAMETASONA 3MG+3MG CETOPROFENO 100 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 58324. 862,01
22/02/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 58324. 862,01
26/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 862,01
TOTAL 862,01 862,01 862,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.