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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 69 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 3.519,03 3.519,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 3.519,03
02/01/2019 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. 3.519,03
02/01/2019 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 69/2019, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES 301,46
02/01/2019 Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 69/2019, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES 13,20
09/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES - 15520 3.204,37
TOTAL 3.519,03 3.519,03 3.519,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 02/01/2019 301,46 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/01/2019 13,20 Lançada
TOTAL   314,66