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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 818 Data de lançamento: 01/03/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 205/75-R16 ORIGINAL DE FABRICA, PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75-R16, CFE DANFE ANEXA. 370,00 2.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2019 PNEU 205/75-R16 ORIGINAL DE FABRICA, PRODUTO NOVO (SEM USO) PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75-R16, CFE DANFE ANEXA. 2.960,00
13/03/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75-R16, CFE DANFE ANEXA. 2.960,00
22/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 818/2019 CV TYRES EIRELI - 18303 2.960,00
TOTAL 2.960,00 2.960,00 2.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.