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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAMILA ERPEN ZARDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 822 Data de lançamento: 01/03/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAMILA ERPEN ZARDO. 5.246,41 5.246,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2019 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAMILA ERPEN ZARDO. 5.246,41
01/03/2019 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CAMILA ERPEN ZARDO. 5.246,41
15/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 822/2019 CAMILA ERPEN ZARDO - 17345 5.246,41
TOTAL 5.246,41 5.246,41 5.246,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.