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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 909 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 ALGEROSA CORTE DE 30 CM 50,00 450,00
4.00 ALGEROSA CORTE DE 20 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DANFE 23336458. 40,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 ALGEROSA CORTE DE 30 CM ALGEROSA CORTE DE 20 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DANFE 23336458. 610,00
11/03/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DANFE 23336458. 610,00
15/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 909/2019 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 610,00
TOTAL 610,00 610,00 610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.