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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 936 Data de lançamento: 12/03/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CATETER INTRAVENOSO 20G 0,73 36,50
100.00 CATETER INTRAVENOSO 22 G 0,70 70,00
100.00 AGULHA DESC 40X12 0,11 11,00
5.00 FITA DE AUTOCLAVE 19X30M 5,57 27,85
30.00 FITA HGT CX COM 50 UNIDADES 25,90 777,00
1.00 LÂMINA DE BISTIRI N° 15 CX COM 100 UNIDADES 28,03 28,03
15.00 LUVA CIRURGUCA ESTERIL N° 7,50 1,08 16,20
100.00 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 125 ML 2,00 200,00
80.00 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML 2,34 187,20
30.00 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML 3,06 91,80
16.00 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 1000 ML 4,07 65,12
30.00 ÁGUA DESTILADA 10 ML 0,19 5,70
15.00 AMINOFILINA 24 MG/ML10 ML 1,19 17,85
10.00 CEFTRIAXONA 1G 10,86 108,60
50.00 CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 2,40 120,00
20.00 COMPLEXO B 2ML 0,92 18,40
15.00 METOCLOPR5AMIDA 10MG/2ML 0,43 6,45
20.00 DIPIRONA 1G 2 ML 0,56 11,20
30.00 COTONETE CX C 75 UNIDADES 1,23 36,90
50.00 BETAMETASONA 3MG+3MG/1MLIM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFES ANEXAS. 8,64 432,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2019 CATETER INTRAVENOSO 20G CATETER INTRAVENOSO 22 G AGULHA DESC 40X12 FITA DE AUTOCLAVE 19X30M FITA HGT CX COM 50 UNIDADES LÂMINA DE BISTIRI N° 15 CX COM 100 UNIDADES LUVA CIRURGUCA ESTERIL N° 7,50 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 125 ML SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 1000 ML ÁGUA DESTILADA 10 ML AMINOFILINA 24 MG/ML10 ML CEFTRIAXONA 1G CETOPROFENO 50MG/ML 2ML COMPLEXO B 2ML METOCLOPR5AMIDA 10MG/2ML DIPIRONA 1G 2 ML COTONETE CX C 75 UNIDADES BETAMETASONA 3MG+3MG/1MLIM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFES ANEXAS. 2.267,80
12/03/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFES ANEXAS. 2.267,80
20/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 936/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 2.267,80
TOTAL 2.267,80 2.267,80 2.267,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.