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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VANESSA ROSATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 966 Data de lançamento: 15/03/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA VANESSA ROSATI. 1.745,91 1.745,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2019 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA VANESSA ROSATI. 1.745,91
15/03/2019 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA VANESSA ROSATI. 1.745,91
25/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 966/2019 VANESSA ROSATI - 2044 1.745,91
TOTAL 1.745,91 1.745,91 1.745,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.