Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
970 |
Data de lançamento: |
15/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
LAMPADA |
10,25 |
123,00 |
8.00 |
LAMPADA 8W |
10,69 |
85,52 |
8.00 |
PLAFON E-27 |
3,79 |
30,32 |
1.00 |
BRASILIT E PARAFUSO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DANFE 1703. |
611,86 |
611,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2019 |
LAMPADA LAMPADA 8W PLAFON E-27 BRASILIT E PARAFUSO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DANFE 1703. |
850,70 |
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15/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE DANFE 1703.
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850,70 |
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25/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 970/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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850,70 |
TOTAL |
850,70 |
850,70 |
850,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.