Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2223 |
Data de lançamento: |
26/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 , CFE NF 33. |
4.440,59 |
4.440,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2020 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 , CFE NF 33. |
4.440,59 |
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26/06/2020 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 , CFE NF 33.
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4.440,59 |
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03/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2020
NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 |
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4.294,05 |
03/07/2020 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2223/2020 |
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146,54 |
21/08/2020 |
Anulação para ajuste contábil. |
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-4.294,05 |
21/08/2020 |
Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Empenho 2223/2020 |
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-146,54 |
21/08/2020 |
Anulação para ajuste contábil. |
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-4.440,59 |
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21/08/2020 |
Anulação para ajuste contábil. |
-4.440,59 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
03/07/2020 |
146,54 |
3915/2020 |
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TOTAL |
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146,54 |
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