Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELITON VALDOIR SCHREINER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1096 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA NONOAI CFE REQ. ANEXA, ACOMPANHAR PESSOA NECESSITADA PARA CIDADE DE ORIGEM. |
318,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2021 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA NONOAI CFE REQ. ANEXA, ACOMPANHAR PESSOA NECESSITADA PARA CIDADE DE ORIGEM. |
159,00 |
|
|
22/03/2021 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA NONOAI CFE REQ. ANEXA, ACOMPANHAR PESSOA NECESSITADA PARA CIDADE DE ORIGEM.
|
|
159,00 |
|
29/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2021
ELITON VALDOIR SCHREINER - 14429 |
|
|
159,00 |
TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.