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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1110 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SPIRAX S4 TX 379,00 379,00
1.00 DISCO TACOGRAFO Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 SPIRAX S4 TX DISCO TACOGRAFO Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 424,00
22/03/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 424,00
29/03/2021 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO -41,58
30/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 382,42
30/03/2021 ANULAÇÃO DE EMPENHO -41,58
TOTAL 382,42 382,42 382,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.