Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1129 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PRANCHAS EUCALIPTOS 0,07X0,30X6,0 MTS |
170,10 |
1.360,80 |
9.00 |
PRANCHAS EUCALIPTOS 0,08X0,30X6,0 MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PONTES BUEIRROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 033690735. |
121,50 |
1.093,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2021 |
PRANCHAS EUCALIPTOS 0,07X0,30X6,0 MTS PRANCHAS EUCALIPTOS 0,08X0,30X6,0 MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PONTES BUEIRROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 033690735. |
2.454,30 |
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22/03/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PONTES BUEIRROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 033690735.
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2.454,30 |
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05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2021
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 |
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2.454,30 |
TOTAL |
2.454,30 |
2.454,30 |
2.454,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.