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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1129 Data de lançamento: 22/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PRANCHAS EUCALIPTOS 0,07X0,30X6,0 MTS 170,10 1.360,80
9.00 PRANCHAS EUCALIPTOS 0,08X0,30X6,0 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PONTES BUEIRROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 033690735. 121,50 1.093,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2021 PRANCHAS EUCALIPTOS 0,07X0,30X6,0 MTS PRANCHAS EUCALIPTOS 0,08X0,30X6,0 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PONTES BUEIRROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 033690735. 2.454,30
22/03/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO PONTES BUEIRROS E PONTILHÕES, CFE DANFE 033690735. 2.454,30
05/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2021 COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 2.454,30
TOTAL 2.454,30 2.454,30 2.454,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.