Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1157 |
Data de lançamento: |
29/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
PARACETAMOL 200MG/ML 20 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 7370. |
2,49 |
199,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2021 |
PARACETAMOL 200MG/ML 20 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 7370. |
199,20 |
|
|
29/03/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 7370.
|
|
199,20 |
|
06/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2021
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 18824 |
|
|
199,20 |
TOTAL |
199,20 |
199,20 |
199,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.