Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1191 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
FECHADURA TUBULAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃP DE IMOVEL, CFE DANFE 033923415. |
150,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2021 |
FECHADURA TUBULAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃP DE IMOVEL, CFE DANFE 033923415. |
450,00 |
|
|
01/04/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃP DE IMOVEL, CFE DANFE 033923415.
|
|
450,00 |
|
09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1191/2021
ELERI WOMMER LTDA - 17330 |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.