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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1264 Data de lançamento: 20/04/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ISQUEIRO COM RIGOROSO PADRÃO DE SEGURANÇA E DURABILIDADE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. 2,98 44,70
30.00 RODO DE ESPUMA, 30 CM COM CABO 7,06 211,80
200.00 MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL, COM CLIPS NASAL E ELÁSTICO, CAIXA C/ 50 UND 20,80 4.160,00
100.00 COPOS TÉRMICOS ISOPOR, 180 ML, PCT C/ 25 UND. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 038/2021. 4,99 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2021 ISQUEIRO COM RIGOROSO PADRÃO DE SEGURANÇA E DURABILIDADE, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. RODO DE ESPUMA, 30 CM COM CABO MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL, COM CLIPS NASAL E ELÁSTICO, CAIXA C/ 50 UND COPOS TÉRMICOS ISOPOR, 180 ML, PCT C/ 25 UND. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 038/2021. 4.915,50
27/04/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 038/2021. 4.915,50
29/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2021 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 18570 4.915,50
TOTAL 4.915,50 4.915,50 4.915,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.