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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1304 Data de lançamento: 20/04/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX CAIXA COM 100 UND, TAM M 89,90 7.192,00
20.00 LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, CX C/ 100 UND, TAM G 89,90 1.798,00
30.00 LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, CX C/ 100 UND, TAM P AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME ART 24, IV DA LEI 8.666 E PORTARIA Nº 1666/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 89,90 2.697,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2021 LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX CAIXA COM 100 UND, TAM M LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, CX C/ 100 UND, TAM G LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, CX C/ 100 UND, TAM P AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME ART 24, IV DA LEI 8.666 E PORTARIA Nº 1666/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 11.687,00
20/04/2021 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX PARA A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME ART 24, IV DA LEI 8.666 E PORTARIA Nº 1666/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 11.687,00
28/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2021 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 18824 11.687,00
TOTAL 11.687,00 11.687,00 11.687,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.