Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELIEZER CAETANO DALL ACQUA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1313 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE NF 28055. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2021 |
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE NF 28055. |
180,00 |
|
|
23/04/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE NF 28055.
|
|
180,00 |
|
28/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2021
ELIEZER CAETANO DALL ACQUA - 18080 |
|
|
180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.