Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SHUMANN MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1459 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNO ELETRICO FISCHER GRILL NANCADA BRANCO 220 V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FORNO ELETRICO FISCHER GRILL NANCADA BRANCO 220 V, CFE DANFE 34722. |
579,00 |
579,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2021 |
FORNO ELETRICO FISCHER GRILL NANCADA BRANCO 220 V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FORNO ELETRICO FISCHER GRILL NANCADA BRANCO 220 V, CFE DANFE 34722. |
579,00 |
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27/04/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FORNO ELETRICO FISCHER GRILL NANCADA BRANCO 220 V, CFE DANFE 34722.
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579,00 |
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05/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851318
PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2021
SHUMANN MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA - 18888 |
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579,00 |
TOTAL |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.