Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1498 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS, CFE DANFE 980. |
1.054,60 |
1.054,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2021 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS, CFE DANFE 980. |
1.054,60 |
|
|
03/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS, CFE DANFE 980.
|
|
1.054,60 |
|
05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2021
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 17659 |
|
|
1.054,60 |
TOTAL |
1.054,60 |
1.054,60 |
1.054,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.