Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RADIADORES FHR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1506 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
ADITIVO PARA RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, CFE NF Nº 34439340. |
18,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2021 |
ADITIVO PARA RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, CFE NF Nº 34439340. |
216,00 |
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03/05/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, CFE NF Nº 34439340.
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216,00 |
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07/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3746
PAGTO. REF. EMPENHO 1506/2021
RADIADORES FHR - 14959 |
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216,00 |
TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.