MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021.
0,00
1.338,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2021
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021.
1.338,32
03/05/2021
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021.
1.338,32
03/05/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
104,76
06/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
1.233,56
TOTAL
1.338,32
1.338,32
1.338,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.