Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1588 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:1/2016Contrato: 11/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 003, CFE NF 19. |
4.891,92 |
4.891,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2021 |
Lic.:1/2016Contrato: 11/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 003, CFE NF 19. |
4.891,92 |
|
|
10/05/2021 |
Lic.:1/2016Contrato: 11/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 003, CFE NF 19.
|
|
4.891,92 |
|
10/05/2021 |
estorno de liquidação |
|
-4.891,92 |
|
10/05/2021 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-4.891,92 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.