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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1644 Data de lançamento: 14/05/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO R20A50 80,00 80,00
1.00 DISCO TACOGRAFO 44,00 44,00
1.00 15W40 299,00 299,00
1.00 PC 2/255 28,00 28,00
1.00 FILTRO PSL 900 40,00 40,00
1.00 LUBRIFICANTES SPIRAX S4 TX 379,00 379,00
53.00 ARLA32 1 LT 1,99 105,47
8.00 ARLA 32 100 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 0,18 1,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2021 FILTRO R20A50 DISCO TACOGRAFO 15W40 PC 2/255 FILTRO PSL 900 LUBRIFICANTES SPIRAX S4 TX ARLA32 1 LT ARLA 32 100 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 976,91
14/05/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 976,91
26/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 976,91
TOTAL 976,91 976,91 976,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.