Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1654 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FAIXA BANNER ASSISTENCIA SOCIAL CAMPANHA DE AGASALHO 2X1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FAIXA BANNER, CFE DANFE 034597260. |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2021 |
FAIXA BANNER ASSISTENCIA SOCIAL CAMPANHA DE AGASALHO 2X1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FAIXA BANNER, CFE DANFE 034597260. |
220,00 |
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14/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FAIXA BANNER, CFE DANFE 034597260.
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220,00 |
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26/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2021
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.