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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 174 Data de lançamento: 11/01/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 anel 540 8,67 8,67
1.00 ANEL 541 6,80 6,80
1.00 ANEL 542 4,20 4,20
1.00 ANEL 954 48,70 48,70
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 68,70 68,70
1.00 GUARNIÇÃO ORIGINAL 56,40 56,40
1.00 JUNTA 539 51,40 51,40
1.00 JUNTA METAL 271 18,75 18,75
1.00 KIT REPARAÇÃO 365,00 365,00
1.00 MANGUEIRA HIDRÁULICA 295,00 295,00
2.00 MOLA ONDULADA 12,00 24,00
1.00 RETENTOR 35,90 35,90
2.00 VEDADOR ÓLEO ORIGINAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DANFE Nº 1293. 39,75 79,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2021 anel 540 ANEL 541 ANEL 542 ANEL 954 ELEMENTO FILTRANTE GUARNIÇÃO ORIGINAL JUNTA 539 JUNTA METAL 271 KIT REPARAÇÃO MANGUEIRA HIDRÁULICA MOLA ONDULADA RETENTOR VEDADOR ÓLEO ORIGINAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DANFE Nº 1293. 1.063,02
11/01/2021 anel 540 ANEL 541 ANEL 542 ANEL 954 ELEMENTO FILTRANTE GUARNIÇÃO ORIGINAL JUNTA 539 JUNTA METAL 271 KIT REPARAÇÃO MANGUEIRA HIDRÁULICA MOLA ONDULADA RETENTOR VEDADOR ÓLEO ORIGINAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DANFE Nº 1293. 1.063,02
13/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 1.063,02
TOTAL 1.063,02 1.063,02 1.063,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.