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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 186 Data de lançamento: 11/01/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANOPLA ALAVANCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN, CFE NF ANEXA. 304,60 304,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2021 MANOPLA ALAVANCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN, CFE NF ANEXA. 304,60
11/01/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN, CFE NF ANEXA. 304,60
03/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 186/2021 MARINA VEICULOS LTDA - 1548 304,60
TOTAL 304,60 304,60 304,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.