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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1893 Data de lançamento: 26/05/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONEXÃO HIDRAULICA 12,00 24,00
0.51 MANGUEIRA HIDRAULICA 29,00 14,79
1.00 CONEXÃO HIDRAULICA 100,00 100,00
0.53 MANGUEIRA HIDRAULICA 36,00 19,08
2.00 CONEXÃO HIDRAULICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20 E ROLO COMPACTADOR SX123, CFE DANFE 034826169. 64,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2021 CONEXÃO HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXÃO HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXÃO HIDRAULICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20 E ROLO COMPACTADOR SX123, CFE DANFE 034826169. 285,87
26/05/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20 E ROLO COMPACTADOR SX123, CFE DANFE 034826169. 285,87
07/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2021 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 285,87
TOTAL 285,87 285,87 285,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.