Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1894 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA H7 24V |
95,00 |
95,00 |
3.00 |
LAMPADA 67 24V LED |
15,00 |
45,00 |
1.00 |
LAMPADA 69 24 V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 034840894. |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2021 |
LAMPADA H7 24V LAMPADA 67 24V LED LAMPADA 69 24 V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 034840894. |
145,00 |
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26/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 034840894.
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145,00 |
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07/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1894/2021
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
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145,00 |
TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.