Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
CLORO 5 LTR |
23,42 |
210,81 |
2.00 |
HIPOCLORITO D SÓDIO 5 LTR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI, CFE, DANFE Nº 4698. |
43,10 |
86,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2021 |
CLORO 5 LTR HIPOCLORITO D SÓDIO 5 LTR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI, CFE, DANFE Nº 4698. |
297,00 |
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11/01/2021 |
CLORO 5 LTR
HIPOCLORITO D SÓDIO 5 LTR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI, CFE, DANFE Nº 4698.
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297,00 |
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15/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 192/2021
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 17516 |
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297,00 |
TOTAL |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.