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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1978 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GARFO EMBREAGEM 125,00 125,00
1.00 KIT EMBREAGEM 210MM 1.670,00 1.670,00
2.00 OLEO 80W 28,00 56,00
1.00 PINO GARFO EMBREAGEM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 3686. 114,00 114,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 GARFO EMBREAGEM KIT EMBREAGEM 210MM OLEO 80W PINO GARFO EMBREAGEM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 3686. 1.965,00
01/06/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 3686. 1.965,00
10/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1978/2021 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 1.965,00
TOTAL 1.965,00 1.965,00 1.965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.