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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 11/01/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 VÁLVULA 1 350,00 1.050,00
4.00 FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO 115,00 460,00
2.00 MASCARA 02 C/ RESERVATÓRIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UBS, CFE. DANFE Nº 10675. 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2021 VÁLVULA 1 FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO MASCARA 02 C/ RESERVATÓRIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UBS, CFE. DANFE Nº 10675. 1.630,00
11/01/2021 VÁLVULA 1 FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO MASCARA 02 C/ RESERVATÓRIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UBS, CFE. DANFE Nº 10675. 1.630,00
15/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2021 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 1.630,00
TOTAL 1.630,00 1.630,00 1.630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.