Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2059 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
SERVIÇOS COM ESTAGIÁRIOS |
1.320,00 |
9.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2021 |
SERVIÇOS COM ESTAGIÁRIOS |
9.240,00 |
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21/06/2021 |
SERVIÇOS COM ESTAGIÁRIOS
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297,07 |
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23/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2021
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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297,07 |
19/07/2021 |
SERVIÇOS COM ESTAGIÁRIOS
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1.320,00 |
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26/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2021
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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|
1.320,00 |
19/11/2021 |
SERVIÇOS COM ESTAGIÁRIOS
|
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7.622,93 |
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22/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2059/2021
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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7.622,93 |
TOTAL |
9.240,00 |
9.240,00 |
9.240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.