Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EVANDRO MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2087 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM |
7,80 |
1.560,00 |
100.00 |
TUBO DE PVC ESGOTO 40 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE 0376. |
8,67 |
867,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2021 |
TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM TUBO DE PVC ESGOTO 40 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE 0376. |
2.427,00 |
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14/06/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE 0376.
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2.427,00 |
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28/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2021
EVANDRO MULLER - 16987 |
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2.427,00 |
TOTAL |
2.427,00 |
2.427,00 |
2.427,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.