Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
220 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PNEU 175/70R14
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
310,00 |
2.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2021 |
PNEU 175/70R14
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
2.480,00 |
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15/01/2021 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.480,00 |
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03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 220/2021
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649 |
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2.480,00 |
TOTAL |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.