Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2215 |
Data de lançamento: |
27/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
526.94 |
saíbro cascalho
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNCÍPIO, CFE NF 554875. |
3,01 |
1.586,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2021 |
saíbro cascalho
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNCÍPIO, CFE NF 554875. |
1.586,08 |
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27/06/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS DO MUNCÍPIO, CFE NF 554875.
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1.586,08 |
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02/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2215/2021
DELI KOHLRAUSCH - 16696 |
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1.586,08 |
TOTAL |
1.586,08 |
1.586,08 |
1.586,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.