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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2236 Data de lançamento: 27/06/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO MARCELO RAMBO. 0,00 4.851,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2021 FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO MARCELO RAMBO. 4.851,13
27/06/2021 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO MARCELO RAMBO. 4.851,13
27/06/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 702,60
27/06/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 751,97
01/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2236/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 3.396,56
TOTAL 4.851,13 4.851,13 4.851,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 27/06/2021 702,60 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/06/2021 751,97 Lançada
TOTAL   1.454,57